为进一步提升我校招标采购管理的规范性,促进审计结果运用,切实形成工作合力,10月16日-21日,针对学校招标采购领域发现的问题,国有资产管理处与审计处协同召开审计结果反馈会,分别与涉及的25个校属单位进行了充分沟通,各相关部门负责人及采购经办人参加了会议。
反馈会上,国有资产管理处、审计处部门负责人与各相关单位负责人进行了深入的面对面沟通交流,对审计查出的零星采购关联方投标、化整为零拆分采购、合同签订与招标文件不一致等问题提出了具体的整改建议。各相关单位负责人表示要立行立改,及时召开专题工作会议通报存在问题,剖析问题根源,加强制度学习,不折不扣落实整改,避免类似问题重复发生。
此次招标采购领域存在问题反馈沟通工作的开展,有效促进了相关单位采购工作的规范化管理,强化了采购单位招标采购管理意识,促进了各单位加强内部控制,堵塞采购管理漏洞,切实增强审计“治已病、防未病”作用。