11月5日下午,审计处召开我校2021-2023年度财务收支审计结果反馈会,财务处、审计处及河南岳华会计师事务所有限公司相关人员10余人参加会议。
审计处通报了本次财务收支审计的具体情况,并就审计过程中发现的预算管理、财务管理、内部控制、招标采购管理、资产管理、项目绩效等方面问题逐条进行反馈,并提出管理建议。
会上,审计处、财务处、河南岳华会计师事务所等与会同志就审计结果进行了充分的沟通和交流。
审计处负责人对下一步工作提出要求:一是要深刻认识审计发现问题的严肃性,认真分析审计发现的问题和存在的不足,堵塞管理漏洞,规避风险。二是要积极沟通对接反馈,及时报送资料。三是规范规章制度建设,健全长效机制,严格按照规章制度开展财务工作。
财务处负责人对审计组的工作表示感谢,后续将严格按照审计要求,加强制度学习和业务研讨,认真制定整改方案,有计划、有步骤地开展整改工作,完善规章制度,确保审计发现问题得到有效整改。
此次财务收支审计结果反馈会的开展,不仅加强了我校财务管理工作的规范化,还能够有效地以审促建,及时发现并堵塞学校财务管理体系的内控漏洞,防范财务风险,提高资金使用效益,为学校高质量发展提供坚实保障。